ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ | ||||||||
за период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г. | ||||||||
К О Д Ы | ||||||||
Форма №5 по ОКУД | 0710005 | |||||||
Дата (год, месяц, число) | ||||||||
Организация | по ОКПО | 01391729 | ||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7709030946/770301001 | ||||||
Вид деятельности | по ОКВЭД | 51.70 | ||||||
Организационно-правовая форма форма собственности | 47 | 16 | ||||||
по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||
Единица измерения | по ОКЕИ | 384 | ||||||
Нематериальные активы | ||||||||
Показатель | Наличие на начало отчет- ного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчет- ного периода | ||||
наименование | код | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Прочие | 040 | 33 | - | - | 33 | |||
Показатель | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | ||||||
наименование | код | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Амортизация нематериальных активов - всего | 050 | 31 | 32 | |||||
Форма 0710005 с. 2 | ||||||||
Основные средства | ||||||||
Показатель | Наличие на начало отчет- ного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчет- ного периода | ||||
наименование | код | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Здания | 070 | 3869 | - | - | 3869 | |||
Сооружения и передаточные устройства | 075 | 8227 | 180 | (277) | 8130 | |||
Машины и оборудование | 080 | 2532 | - | - | 2532 | |||
Транспортные средства | 085 | 1884 | 1149 | (700) | 2334 | |||
Другие виды основных средств | 110 | 322 | 14 | (4) | 332 | |||
Итого | 130 | 16834 | 1343 | (980) | 17197 | |||
Показатель | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | ||||||
наименование | код | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Амортизация основных средств - всего | 140 | 8766 | 9273 | |||||
в том числе: | ||||||||
зданий и сооружений | 141 | 5285 | 5977 | |||||
машин, оборудования, транспортных средств | 142 | 3275 | 3060 | |||||
других | 143 | 207 | 237 | |||||
Получено объектов основных средств в аренду - всего | 160 | 63 | 3 | |||||
Форма 0710005 с. 3 | ||||||||
Финансовые вложения | ||||||||
Показатель | Долгосрочные | Краткосрочные | ||||||
наименование | код | на начало отчетного года | на конец отчетного периода | на начало отчетного года | на конец отчетного периода | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего | 510 | 209 | 9 | - | - | |||
Ценные бумаги других организаций - всего | 520 | - | - | 35427 | 32987 | |||
Предоставленные займы | 525 | - | - | - | 3000 | |||
Итого | 540 | 209 | 9 | 35427 | 35987 | |||
Дебиторская и кредиторская задолженность | ||||||||
Показатель | Остаток на начало отчет- ного года | Остаток на конец отчет- ного периода | ||||||
наименование | код | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Дебиторская задолженность: | ||||||||
краткосрочная - всего | 610 | 2394 | 3109 | |||||
в том числе: | ||||||||
расчеты с покупателями и заказчиками | 611 | 1809 | 1007 | |||||
авансы выданные | 612 | 93 | 81 | |||||
прочая | 613 | 492 | 2021 | |||||
Итого | 630 | 2394 | 3109 | |||||
Кредиторская задолженность: | ||||||||
краткосрочная - всего | 640 | 2884 | 4089 | |||||
в том числе: | ||||||||
расчеты с поставщиками и подрядчиками | 641 | 301 | 625 | |||||
авансы полученные | 642 | 1472 | 2498 | |||||
расчеты по налогам и сборам | 643 | 625 | 265 | |||||
прочая | 646 | 486 | 701 | |||||
долгосрочная - всего | 650 | 2 | - | |||||
Итого | 660 | 2886 | 4089 | |||||
Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) | ||||||||
Показатель | За отчетный год | За предыдущий год | ||||||
наименование | код | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Материальные затраты | 710 | 2357 | 4389 | |||||
Затраты на оплату труда | 720 | 15510 | 11691 | |||||
Отчисления на социальные нужды | 730 | 2776 | 2543 | |||||
Амортизация | 740 | 1469 | 825 | |||||
Прочие затраты | 750 | 12264 | 14354 | |||||
Итого по элементам затрат | 760 | 34376 | 33802 | |||||
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): | ||||||||
расходов будущих периодов | 766 | 51 | 28 | |||||
20 Февраля 2008 г. | ||||||||